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北新路桥:2015年度财务预算报告
2015-04-10 
   根据公司五年发展规划和2015年度经营计划,公司发展战略目标的完成,

   公司以经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计过的公司2014年度财务决

   算报告为基础,分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发

   展前景,参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力,本着体现效益优先、鼓

   励先进、合理公平的原则,同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为

   手段”的一贯方针,秉着客观求实、稳健、谨慎的原则,编制了2015年度财务

   预算。

   主要财务预算指标如下:

   1.营业收入720,000万元

   2.营业成本718,000万元

   3.营业利润2,000万元

   4.归属于母公司净利润3,800万元

   2015年预算与2014年经营成果比较表

   单位:万元

   项目

   2015年预算

   2014年实现数

   预计增长百分比

   营业收入

   720,000.00

   581,793.00

   23.76%

   营业成本

   718,000.00

   582,907.24

   23.18%

   营业利润

   2,000.00

   -895.13

   323.46%

   归属于母公司净利润

   3,800.00

   3006.74

   26.38%

   特别提示:本公司制定的《2015年度财务预算方案》是本年度公司内部财

   务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程

   施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2015年盈利预测,能否实

   现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种

   因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

   
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